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以審計整改促管理提升
2025-11-25
為提升管理水平、優(yōu)化資源配置,玻機公司供應(yīng)部近期接受大隊審計部采購全流程專項審計,覆蓋采購計劃審批、供應(yīng)商管理、合同執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié),旨在查找管理漏洞、推動流程優(yōu)化。
審計指出我部存在預付賬款積壓及部分發(fā)票延遲開具問題。我部迅速梳理近三年合同臺賬、聯(lián)合財務(wù)部門逐筆核對憑證,已完成大部分問題整改,剩余事項正按計劃推進。
此次審計是提升我部管理效能的重要契機。未來,我們將舉一反三,持續(xù)優(yōu)化采購流程,加強內(nèi)部成本控制,以更高效率、更優(yōu)效益、更強合規(guī)性,為玻機公司的經(jīng)營發(fā)展提供堅實保障。
供應(yīng)部 閆雨靜


